|
Zmluva |
153/2014/74
|
Zmluva o spolupráci, ukončenie zmluvy 27.06.2014
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
Mesto Žarnovica |
Mesto Žarnovica |
|
|
21.05.2014 |
|
Zmluva |
181/2014/72
|
Poskytnutie priestorov,ukončenie zmluvy 25.05.2014
|
236,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
VLČEK SK, s.r.o. |
Libor Vlček |
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
fp-100/2014
|
potraviny,uhradená 28.5.2014
|
293,04 |
s DPH |
zmluva
|
10/2014/10
|
21.05.2014 |
Inmedia, s.r.o, Námesti SNP 11, Zvolen 960 01 |
|
|
|
02.06.2014 |
|
Zmluva |
200/2014/86
|
Zmluva o poskytnutí služieb portálu
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
eGov Systems spol. s.r.o. |
Základná škola |
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
f-148/2014
|
deratizácia a dezinsekcia, uhradená 9.6.2014
|
55,00 |
bez DPH |
zmluva
|
4/4/2008
|
20.05.2014 |
Gelos - Roman Slezák |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fp-97/2014
|
potraviny, uhradená 23.5.2014
|
168,26 |
s DPH |
zmluva
|
319/2013/69
|
19.05.2014 |
Rajo, a.s. |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fp-98/2014
|
potraviny, uhradená 23.5.2014
|
358,76 |
s DPH |
zmluva
|
10/2014/10
|
19.05.2014 |
Inmedia, s.r.o, Námesti SNP 11, Zvolen 960 01 |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-160/2014
|
učebné pomôcky - knihy, uhradená 9.6.2014
|
48,50 |
bez DPH |
objednávka
|
o-31/2014
|
19.05.2014 |
Poločanová Melánia |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-159/2014
|
tlačivá, uhradená 9.6.2014
|
173,54 |
s DPH |
objednávka
|
o-8/2014
|
19.05.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fp-96/2014
|
potraviny,uhradená 28.5.2014
|
369,44 |
s DPH |
zmluva
|
8/2014/8
|
19.05.2014 |
Pozana Maso s.r.o. |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-158/2014
|
poistenie hnutenľého majetku, uhradená 9.6.2014
|
247,43 |
s DPH |
zmluva
|
320/2013/70
|
19.05.2014 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fp-95/2014
|
potraviny,uhradená 23.5.2014
|
88,92 |
s DPH |
zmluva
|
10/2014/10
|
16.05.2014 |
Inmedia, s.r.o, Námesti SNP 11, Zvolen 960 01 |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
o-32/2014
|
HP Scanner- Scanjet 300 Flatbed
|
80,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Netronics,s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gabriela Debnárová |
riaditeľka školy |
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
fp-94/2014
|
potraviny, uhradená 23.5.2014
|
632,92 |
s DPH |
zmluva
|
2/2014/2
|
15.05.2014 |
Hispa SK s.r.o, Bancikovej 1/A, Bratislava 82103 |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-125/2014
|
strava zamestnancov, uhradená 9.6.2014
|
1 063,96 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Základná škola- školská jedálen, |
|
|
|
19.06.2014 |
|
Zmluva |
173/2014/70
|
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Okresný súd v Žiari nad Hronom |
Mgr. Marek Humený |
|
|
21.05.2014 |
|
|
Objednávka |
o-31/2014
|
Knihy - literatúra
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Polončanová Melánia |
Základná škola |
Mgr. Gabriela Debnárová |
riaditeľka školy |
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
fp-93/2014
|
potraviny, uhradená 23.5.2014
|
569,61 |
s DPH |
zmluva
|
10/2014/10
|
14.05.2014 |
Inmedia, s.r.o, Námesti SNP 11, Zvolen 960 01 |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
o-30/2014
|
Portál eGov systém
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
eGov Systems spol. s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gabriela Debnárová |
riaditeľka školy |
15.05.2014 |
|
Zmluva |
2014/69
|
Kolektívna zmluva na rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Základná škola |
Základná škola |
|
|
14.05.2014 |