|
Faktúra |
f-375/2013
|
prenájom kopírovacieho stroja kopírovanie, uhradená 18.11.2013
|
44,88 |
s DPH |
zmluva
|
61/2012
|
14.11.2013 |
Topico, s.r.o. Zvolenská cesta14,Banská Bystrica |
|
|
|
03.12.2013 |
|
Faktúra |
fp-35/2013
|
potraviny,uhradená 13.3.2013
|
1 274.27 |
s DPH |
Zmluva
|
9/2013
|
12.03.2013 |
CHrien, spol. s.r.o. Lieskovská cesta 13,Zvolen |
|
|
|
13.03.2013 |
|
Faktúra |
fp-38/2013
|
potraviny, uhradená 25.3.2013
|
620,98 |
s DPH |
Zmluva
|
5/2013
|
15.03.2013 |
Hispa SK s.r.o, Bancikovej 1/A, Bratislava 82103 |
|
|
|
27.03.2013 |
|
Faktúra |
fp-39/2013
|
potraviny, uhradená 25.3.2013
|
343,20 |
s DPH |
objednávka
|
|
18.03.2013 |
Bohuš Šesták-veľkosklad, |
|
|
|
27.03.2013 |
|
Faktúra |
fp-41/2013
|
potrainvy, uhradená 25.3.2013
|
574,76 |
s DPH |
zmluva
|
9/2013
|
21.03.2013 |
CHrien, spol. s.r.o. Lieskovská cesta 13,Zvolen |
|
|
|
27.03.2013 |
|
Faktúra |
fp-40/2013
|
potraviny, uhradená 25.3.2013
|
1 038.71 |
s DPH |
Zmluva
|
4/2013
|
20.03.2013 |
Inmedia, s.r.o, Námesti SNP 11, Zvolen 960 01 |
|
|
|
27.03.2013 |
|
Faktúra |
f-33/2014
|
teplo hl. budova január, uhradená 12.2.2014
|
3 485.89 |
s DPH |
zmluva
|
52/2011
|
05.02.2014 |
Zarnovicka energericka ,Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica |
|
|
|
05.03.2014 |
|
Faktúra |
f-36/2014
|
vodné a stočné , uhradená 12.2.2014
|
331,86 |
s DPH |
zmluva
|
č.2/2006
|
06.02.2014 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
|
|
05.03.2014 |
|
Faktúra |
fp-36/2013
|
potravinym uhradená 15.3.2013
|
1 068.02 |
s DPH |
Zmluva
|
4/2013
|
13.03.2013 |
Inmedia, s.r.o, Námesti SNP 11, Zvolen 960 01 |
|
|
|
21.03.2013 |
|
Faktúra |
fp-37/2013
|
potraviny, uhradené 15.3.2013
|
355,87 |
s DPH |
Zmluva
|
7/2013
|
14.03.2013 |
Romanec Pavo-Maso údeniny,Fraňa Kráľa 33/21,Žarnovica |
|
|
|
21.03.2013 |
|
Faktúra |
fp-34/2013
|
potraviny, uhradená 13.3.2013
|
273,22 |
s DPH |
zmluva
|
6/2013
|
04.03.2013 |
Ing. Foltán Miloš, Pod Stránou 4709/20, Banská Bystrica |
|
|
|
21.03.2013 |
|
Faktúra |
fp-33/2013
|
potraviny, uhradené 13.3.2013
|
1 975.72 |
s DPH |
Zmluva
|
4/2013
|
06.03.2013 |
Inmedia, s.r.o, Námesti SNP 11, Zvolen 960 01 |
|
|
|
13.03.2013 |
|
Faktúra |
f-88/2013
|
odborná literatúra, uhradená 11.3.2013
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Musica Liturgia, |
|
|
|
15.03.2013 |
|
Faktúra |
f-37/2014
|
vodné a stočné ABC, uhradená 12.2.2014
|
165,97 |
s DPH |
zmluva
|
2/2006
|
06.02.2014 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
|
|
05.03.2014 |
|
Faktúra |
f-38/2014
|
stočné SJ,uhradená 12.2.2014
|
150,25 |
s DPH |
zmluva
|
2/2006
|
06.02.2014 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
|
|
05.03.2014 |
|
Faktúra |
f-52/2014
|
učebnice žiakom I.stupeň, uhradená 17.2.2014
|
228,20 |
s DPH |
objednávka č. 13/2014
|
o-13/2014
|
14.02.2014 |
Orbis Pistus Istropolitana, |
|
|
|
05.03.2014 |
|
Faktúra |
f-13/2014
|
kancelárske potreby , uhradená 24.2.2014
|
15,50 |
s DPH |
objednávka č. 11/2014
|
o-11/2014
|
23.01.2014 |
Deltacom Computers |
|
|
|
05.03.2014 |
|
Faktúra |
f-44/2014
|
telefony, uhradená 24.2.2014
|
21,54 |
s DPH |
zmluva
|
3/2012
|
09.02.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
05.03.2014 |
|
Faktúra |
f-12/2014
|
čistiace potreby, uhradená 24.2.2014
|
38,38 |
s DPH |
objednávka č. 1/2014
|
o-1/2014
|
21.01.2014 |
GastroRex s.r.o. |
|
|
|
05.03.2014 |
|
Faktúra |
f-53/2014
|
doprava žiakov-uhradená 24.2.2014
|
42,05 |
s DPH |
75/2014/39
|
|
20.02.2014 |
Mesto Žarnovica, Nám.SNP 33, 966 81 Žarnovica |
|
|
|
05.03.2014 |