|
|
Faktúra |
f-252/2013
|
Podpora programu PAM, uhradená 6.8.2013
|
150,20 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
Mesto Žarnovica, Nám.SNP 33, 966 81 Žarnovica |
|
|
|
08.08.2013 |
|
|
Faktúra |
f-213/2013
|
čistiace potreby, uhradená 29.7.2013
|
105,84 |
s DPH |
objednávka č. 46/2013
|
o-46/2013
|
28.06.2013 |
Hagleitnej Service Center, Bratislava |
|
|
|
08.08.2013 |
|
|
Faktúra |
f-248/2013
|
služba-odborná činnosť MDD, uhradená 29.7.2013
|
50,00 |
s DPH |
objednávka č- 40/2013
|
o-40/2013
|
12.07.2013 |
Pohronské osvetové stredisko, Žiar nad Hronom |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
f-234/2013
|
renovácia parkiet v telocvični, uhradená 11.7.2013
|
6 618.95 |
s DPH |
Zmluva
|
57/2013
|
11.07.2013 |
Rastislav Gažúr, RG parket, Prachatická 2235/27, Zvolen |
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
f-220/2013
|
vodné a stočné, uhradená 3.7.2013
|
277,70 |
s DPH |
zmluva
|
2/2006
|
01.07.2013 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
f-229/2013
|
teplo jún hl. budova , uhradená 11.72013
|
1 553.21 |
s DPH |
zmluva
|
16/2011
|
04.07.2013 |
Zarnovicka energericka ,Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
f-228/2013
|
teplo jún ABC, uhradená 11.7.2013
|
1 075.50 |
s DPH |
zmluva
|
16/2011
|
04.07.2013 |
Zarnovicka energericka ,Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
f-216/2013
|
záloha elek. energia júl ŠJ, uhradená 11.7.2013
|
665,00 |
s DPH |
zmluva
|
40/1/2012
|
01.07.2013 |
Stredoslovenska energetika, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
f-218/2013
|
záloha elek. energia, uhradená 11.7.2013
|
280,00 |
s DPH |
zmluva
|
40/1/2012
|
01.07.2013 |
Stredoslovenska energetika, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
f-215/2013
|
záloha elek.energia júl ABC, uhradená 11.7.2013
|
223,00 |
s DPH |
zmluva
|
40/1/2012
|
01.07.2013 |
Stredoslovenska energetika, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
f-219/2013
|
záloha elek.energia júl. hl. budova, uhradená 11.7.2013
|
140,00 |
s DPH |
zmluva
|
40/1/2012
|
01.07.2013 |
Stredoslovenska energetika, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
f-217/2013
|
záloha elek.energia hl. budova júl, uhradená 11.7.2013
|
114,00 |
s DPH |
zmluva
|
40/1/2012
|
01.07.2013 |
Stredoslovenska energetika, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
f-231/2013
|
Aktualizácia programu SJ,uhradená 11.7.2013
|
39,32 |
s DPH |
objednávka č. 48/2013
|
o-48/2013
|
10.07.2013 |
Soft-GL s.r.o. Belehradská 1, Košice |
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
f-226/2013
|
kancelárske potreby, uhradená 11.7.2013
|
37,94 |
s DPH |
objednávka č. 2/2013
|
o-2/2013
|
04.07.2013 |
Deltacom Computers |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
f-236/2013
|
telefony pevná linka, uhradená 11.7.2013
|
21,54 |
s DPH |
zmluva
|
3/2012
|
11.07.2013 |
Slovak Telecom, a.s |
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
f-230/2013
|
kancelárske potreby, uhradená 11.7.2013
|
20,58 |
s DPH |
objednávka č. 42/2013
|
o-42/2013
|
04.07.2013 |
Meggy, , Staničná 26, Jelenec |
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
f-206/2013
|
Jedálenské stoly, uhradená 3.7.2013
|
2 577.76 |
s DPH |
objednávka 39/2013
|
|
14.06.2013 |
K-Ten Turzovka |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
f-178/2013
|
čistiace potreby ŠJ, uhradená 11.6.2013
|
109,90 |
s DPH |
objednávka č. 38/2013
|
|
24.05.2013 |
LAWEX spol. s.r.o. |
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
f-184/2013
|
záloha elek.energia jún, uhradená 11.6.2013
|
140,00 |
s DPH |
zmluva
|
40/1/2012
|
03.06.2013 |
Stredoslovenska energetika, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
f-243/2013
|
Za prenájom kontajnera, uhradená 7.8.2013
|
50,42 |
s DPH |
zmluva
|
1/2009
|
12.07.2013 |
Mestský podnik služieb, Partizánska 1043/84, Žarnovica |
|
|
|
14.08.2013 |