|
Faktúra |
fp-65/2014
|
potraviny,uhradená 15.4.2014
|
600,64 |
s DPH |
zmluva
|
8/2014/8
|
05.04.2014 |
Pozana Maso s.r.o. |
|
|
|
22.04.2014 |
|
Faktúra |
f-113/2014
|
teplo hl.budova marec, uhradená 7.4.2014
|
2 467.02 |
s DPH |
zmluva
|
52/2011
|
04.04.2014 |
Zarnovicka energericka ,Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica |
|
|
|
24.04.2014 |
|
Faktúra |
f-112/2014
|
Teplo ABC marec, 7.4.2014
|
1 988.52 |
s DPH |
zmluva
|
53/2011
|
04.04.2014 |
Zarnovicka energericka ,Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica |
|
|
|
24.04.2014 |
|
Faktúra |
f-115/2014
|
telefony pevné linky marec, uhradená 14.4.2014
|
151,10 |
s DPH |
zmluva
|
23/2011
|
04.04.2014 |
Slovak Telecom, a.s |
|
|
|
24.04.2014 |
|
Zmluva |
158/2014/79
|
Zmluva o výpožičke, PV-410/2014
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ |
|
|
21.05.2014 |
|
Zmluva |
157/2014/78
|
Zmluva o výpožičke, PV-409/2014
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ |
|
|
21.05.2014 |
|
Zmluva |
156/2014/77
|
Zmluva o výpožičke, PV-408/2014
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ |
|
|
21.05.2014 |
|
Faktúra |
f-114/2014
|
telefony - výchovný poradca, uhradená 14.4.2014
|
21,54 |
s DPH |
zmluva
|
3/2012
|
04.04.2014 |
Slovak Telecom, a.s |
|
|
|
24.04.2014 |
|
Faktúra |
fp-62/2014
|
potraviny, uhradená 14.4.2014
|
872,52 |
s DPH |
zmluva
|
129/2014/60
|
03.04.2014 |
T-613, s.r.o |
|
|
|
22.04.2014 |
|
Faktúra |
f-110/2014
|
servisné služby-program Korwin, uhradená 3.4.2014
|
46,80 |
s DPH |
zmluva
|
42/2013/18
|
03.04.2014 |
Datalan, a.s. |
|
|
|
24.04.2014 |
|
Faktúra |
fp-63/2014
|
potraviny,uhradná 14.4.2014
|
29,38 |
s DPH |
zmluva
|
129/2014/60
|
03.04.2014 |
T-613, s.r.o |
|
|
|
22.04.2014 |
|
Faktúra |
fp-64/2014
|
potraviny,uhradená 15.4.2014
|
399,92 |
s DPH |
zmluva
|
9/2014/9
|
03.04.2014 |
Ing. Foltán Miloš, |
|
|
|
22.04.2014 |
|
Zmluva |
126/2014/57
|
Poskytnutie priestorov,ukončenie zmluvy 05.04.2014
|
62,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Zdenko Tupý |
Zdenko Tupý |
|
|
02.04.2014 |
|
Zmluva |
129/2014/60
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
T-613, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
02.04.2014 |
|
Faktúra |
fp-61/2014
|
potraviny,uhradená 15.4.2014
|
220,93 |
s DPH |
zmluva
|
10/2014/10
|
02.04.2014 |
Inmedia, s.r.o, Námesti SNP 11, Zvolen 960 01 |
|
|
|
22.04.2014 |
|
Zmluva |
127/2014/58
|
Poskytnutie priestorov,ukončenie zmluvy 10.04.2014
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
ZO OZ SLOVES pri MsÚ |
PhDr. Alica Soukupová |
|
|
02.04.2014 |
|
Faktúra |
f-105/2014
|
záloha elek. energia, uhradená 3.4.2014
|
305,00 |
s DPH |
zmluva
|
286/2013/54
|
01.04.2014 |
Stredoslovenska energetika, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
|
|
|
24.04.2014 |
|
Faktúra |
f-106/2014
|
záloha elek.energia ABC, uhradená 3.4.2014
|
240,00 |
s DPH |
zmluva
|
286/2013/54
|
01.04.2014 |
Stredoslovenska energetika, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
|
|
|
24.04.2014 |
|
Zmluva |
59/2014
|
Zmluva o výpožičkr
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
ZŠ |
|
|
01.04.2014 |
|
Faktúra |
f-109/2014
|
záloha elek.energia hl. budova uhradená 3.4.2014
|
128,00 |
s DPH |
zmluva
|
286/2013/54
|
01.04.2014 |
Stredoslovenska energetika, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
|
|
|
24.04.2014 |