|
|
Faktúra |
fp-112/2014
|
potraviny, urhadená 9.6.2014
|
384,23 |
s DPH |
zmluva
|
9/2014/9
|
03.06.2014 |
Ing. Foltán Miloš, Pod Stránou 4709/20, Banská Bystrica |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-176/2014
|
tonery a skener,uhradená 9.6.2014
|
305,26 |
s DPH |
objednávka
|
o-10/2014
|
03.06.2014 |
Netronics Zarnovica, Slobody 54, Žarnovica |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Objednávka |
o-35/2014
|
Notebook
|
600,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Netronics,s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gabriela Debnárová |
riaditeľka školy |
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-175/2014
|
služba-digitálne mesto, uhradená 9.6.2014
|
6,00 |
s DPH |
zmluva
|
309/2012/50
|
03.06.2014 |
Datalan,a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
p-172/2014
|
záloha elek.energia ŠJ za jún, uhradená2.6.2014
|
609,00 |
s DPH |
zmluva
|
286/2013/54
|
02.06.2014 |
Stredoslovenska energetika, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-169/2014
|
záloha elek.energia hl. budova , uhradená 2.6.2014
|
305,00 |
s DPH |
zmluva
|
286/2013/54
|
02.06.2014 |
Stredoslovenska energetika, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-171/2014
|
záloha elek.energia, uhradená 2.6.2014
|
118,00 |
s DPH |
zmluva
|
286/2013/54
|
02.06.2014 |
Stredoslovenska energetika, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-170/2014
|
záloha elek.energia, uhradená 2.6.2014
|
240,00 |
s DPH |
zmluva
|
286/2013/54
|
02.06.2014 |
Stredoslovenska energetika, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-168/2014
|
záloha elek.energia, uhradená 2.6.2014
|
128,00 |
s DPH |
zmluva
|
286/2013/54
|
02.06.2014 |
Stredoslovenska energetika, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
|
|
|
19.06.2014 |
|
Zmluva |
207/2014/88
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Roman Slezák - GELOS |
ŠJ |
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-173/2014
|
elektroinštalačné práce - kabeláž, uhradená 19.6.2014
|
1 500,00 |
bez DPH |
objednávka
|
o-16/2014
|
02.06.2014 |
Marian Šula |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-174/2014
|
školský nbytok-šatníkové skrine, uhradená 9.6.2014
|
1 980,00 |
s DPH |
objednávka
|
o-28/2014
|
02.06.2014 |
Interiéry Riljak |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fp-111/2014
|
potraviyn,uhradená 9.6.2014
|
245,44 |
s DPH |
zmluva
|
8/2014/8
|
31.05.2014 |
Pozana Maso s.r.o. |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-146/2014
|
služba spracovnie miezd, uhradená 27.5.2014
|
408,57 |
bez DPH |
zmluva
|
1/2003
|
30.05.2014 |
Mesto Žarnovica, Nám.SNP 33, 966 81 Žarnovica |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-165/2014
|
vodné a stočné, uhradená 2.6.2014
|
288,73 |
s DPH |
zmluva
|
2/2006
|
30.05.2014 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fp-109/2014
|
potraviny, uhradená 9.6.2014
|
357,50 |
s DPH |
zmluva
|
1/2014/1
|
30.05.2014 |
CHrien, spol. s.r.o. Lieskovská cesta 13,Zvolen |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-167/2014
|
Poistenie budov,uhradená 2.6.2014
|
1 778,85 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Mesto Žarnovica, Nám.SNP 33, 966 81 Žarnovica |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fp-110/2014
|
potraviny, uhradená 9.6.2014
|
551,46 |
s DPH |
zmluva
|
8/2014/8
|
30.05.2014 |
Pozana Maso s.r.o. |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-166/2014
|
vodné a stočné ABC , uhradená 2.6.2014
|
134,93 |
s DPH |
zmluva
|
2/2006
|
30.05.2014 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-162/2014
|
učebné pomôcky, knihy, uhradená 9.6.2014
|
12,00 |
bez DPH |
|
|
29.05.2014 |
Blaho Jozef, Nábrežná 17 |
|
|
|
19.06.2014 |