|
Faktúra |
fp-46/2014
|
potraviny,uhradená 20.3.2014
|
497,57 |
s DPH |
zmluva
|
1/2014/1
|
11.03.2014 |
CHrien, spol. s.r.o. Lieskovská cesta 13,Zvolen |
|
|
|
24.03.2014 |
|
Faktúra |
f-80/2014
|
Oprava kopírovacieho stroja, uhradená 3.4.2014
|
33,96 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Topico, s.r.o. Zvolenská cesta14,Banská Bystrica |
|
|
|
24.04.2014 |
|
Faktúra |
f-81/2014
|
Digitálne mesto, uhradená 3.4.2014
|
6,00 |
s DPH |
zmluva
|
309/2012/50
|
10.03.2014 |
Datalan,a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
|
|
|
24.04.2014 |
|
Faktúra |
f-79/2014
|
nájomné za kopírovací stroj a kopírovanie, uhradená 3.4.2014
|
183,90 |
s DPH |
zmluva
|
1/2012/1
|
10.03.2014 |
Topico, s.r.o. Zvolenská cesta14,Banská Bystrica |
|
|
|
24.04.2014 |
|
Faktúra |
f-78/2014
|
prenájom kopírky a kopírovanie , uhradená 3.4.2014
|
44,88 |
s DPH |
zmluva
|
336/2012/61
|
10.03.2014 |
Topico, s.r.o. Zvolenská cesta14,Banská Bystrica |
|
|
|
24.04.2014 |
|
Faktúra |
f-82/2014
|
Podpora programu Korwin, uhradená 24.4.2014
|
46,80 |
s DPH |
zmluva
|
42/2013/18
|
10.03.2014 |
Datalan,a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
|
|
|
24.04.2014 |
|
Faktúra |
fp-44/2014
|
potraviny, uhradená 20.3.2014
|
233,72 |
s DPH |
zmluva
|
319/2013/69
|
07.03.2014 |
Rajo a.s |
|
|
|
24.03.2014 |
|
Zmluva |
102/2014/44
|
Poskytnutie priestorov,ukončenie zmluvy 08.03.2014
|
7,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
Dušan Šály |
Dušan Šály |
|
|
07.03.2014 |
|
Faktúra |
f-76/2014
|
telefony-výchovný poradca, uhradená 12.3.2014
|
21,54 |
s DPH |
zmluva
|
3/2012
|
07.03.2014 |
Slovak Telecom, a.s |
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
fp-43/2014
|
potraviny,uhradená 20.3.2014
|
856,38 |
s DPH |
zmluva
|
10/2014/10
|
05.03.2014 |
Inmedia, s.r.o, Námesti SNP 11, Zvolen 960 01 |
|
|
|
24.03.2014 |
|
Faktúra |
f-74/2014
|
školenie - BOZP, uhradená 5.3.2014
|
66,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
Vzdelávacie agentúra IPEKO |
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
f-73/2014
|
Kancelárske potreby a oprava internetového pripojenia, uhradená 3.4.2014
|
576,71 |
s DPH |
objednávka č. 10/2014 a 17/2014
|
o-10/2014
|
05.03.2014 |
Netronics Zarnovica, Slobody 54, Žarnovica |
|
|
|
24.04.2014 |
|
Zmluva |
99/2014/43
|
Poskytnutie priestorov,ukončenie zmluvy 27.06.2014
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
Martina Oslancová |
|
|
|
05.03.2014 |
|
Faktúra |
f-68/2014
|
teplo február, uhradená 19.3.2014
|
2 034.40 |
s DPH |
zmluva
|
53/2011
|
04.03.2014 |
Zarnovicka energericka ,Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica |
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
f-72/2014
|
vodné a stočné, uhradená 12.3.2014
|
97,14 |
s DPH |
zmluva
|
2/2006
|
04.03.2014 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
f-70/2014
|
Teplo hl. budova, uhradená 12.3.2014
|
2 735.29 |
s DPH |
zmluva
|
52/2011
|
04.03.2014 |
Zarnovicka energericka ,Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica |
|
|
|
24.03.2014 |
|
Faktúra |
f-67/2014
|
kancelárske potreby,uhradená 3.4.2014
|
99,62 |
s DPH |
objednávka č. 11/2014
|
o-11/2014
|
04.03.2014 |
Deltacom Computers, A. Sládkovičova 850/9 Žarnovica |
|
|
|
24.04.2014 |
|
Faktúra |
f-69/2014
|
stočné ŠJ, uhradená 12.3.2014
|
135,74 |
s DPH |
zmluva
|
2/2006
|
04.03.2014 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
f-71/2014
|
vodné a stočné, uhradená 12.3.2014
|
213,18 |
s DPH |
zmluva
|
2/2006
|
04.03.2014 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
|
|
31.03.2014 |
|
Zmluva |
98/2014/42
|
Poskytnutie priestorov,ukončenie zmluvy 07.03.2014
|
8,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Denné centrum pre seniorov ŽARNOV |
Ján Hajnovič |
|
|
04.03.2014 |