|
Objednávka |
o-23/2014
|
Pobyt vo Vodnom raji. /Deň učiteľov/
|
255,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
Vodný raj Vyhne |
Základná škola |
Mgr. Gabriela Debnárová |
riaditeľka školy |
21.03.2014 |
|
Zmluva |
161/2014/82
|
Zmluva o výpožičke, PV-266/2014
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ |
|
|
21.05.2014 |
|
Zmluva |
160/2014/81
|
Zmluva o výpožičke, PV-267/2014
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ |
|
|
21.05.2014 |
|
Zmluva |
159/2014/80
|
Zmluva o výpožičke, PV-265/2014
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ |
|
|
21.05.2014 |
|
Faktúra |
f-95/2014
|
Nájomné automat voda, uhradená 3.4.2014
|
19,51 |
s DPH |
zmluva
|
24/2012 a 15/2011
|
20.03.2014 |
ClearWater s.r.o. Galvaniho 10, Bratislava |
|
|
|
24.04.2014 |
|
Faktúra |
f-94/2014
|
knihy-učebné pomôcky, uhradená 24.3.2014
|
62,70 |
s DPH |
objednávka č. 22/2014
|
o-22/2014
|
20.03.2014 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
f-98/2014
|
za odber kuchynského odpadu, uhradená 3.4.2014
|
28,80 |
s DPH |
zmluva
|
53/2014/32
|
20.03.2014 |
INTA, s.r.o |
|
|
|
24.04.2014 |
|
Faktúra |
fp-55/2014
|
potraviny, uhradená 26.3.2014
|
330,78 |
s DPH |
zmluva
|
1/2014/1
|
20.03.2014 |
CHrien, spol. s.r.o. Lieskovská cesta 13,Zvolen |
|
|
|
26.03.2014 |
|
Zmluva |
117/2014/54
|
Poskytnutie priestorov,ukončenie zmluvy 22.03.2014
|
25,20 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
Ing. Andrea Mičíková |
Ing. Andrea Mičíková |
|
|
20.03.2014 |
|
Objednávka |
o-22/2014
|
Učebnice a pracovné zošity pre žiakov I. stupňa
|
65,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
AITEC s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gabriela Debnárová |
riaditeľka školy |
20.03.2014 |
|
Faktúra |
fp-54/2014
|
potraviny, uhradená 26.3.2014
|
213,66 |
s DPH |
zmluva
|
10/2014/10
|
19.03.2014 |
Inmedia, s.r.o, Námesti SNP 11, Zvolen 960 01 |
|
|
|
26.03.2014 |
|
Faktúra |
f-89/2014
|
voda v galonoch, uhradená 20.3.2014
|
15,52 |
s DPH |
zmluva
|
15/2011
|
19.03.2014 |
ClearWater s.r.o. Galvaniho 10, Bratislava |
|
|
|
31.03.2014 |
|
Objednávka |
o-21/2014
|
Štartovacia plynová pištol s nábojmi 100 ks/bal.
|
44,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
ELTEAM Štefan Čuchor |
Základná škola |
Mgr. Gabriela Debnárová |
riaditeľka školy |
19.03.2014 |
|
Faktúra |
f-93/2014
|
strava zamestnanci, uhradená 25.3.2014
|
52,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
Základná škola- školská jedálen, |
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
fp-53/2014
|
potraviny,uhradená 26.3.2014
|
847,41 |
s DPH |
zmluva
|
10/2014/10
|
19.03.2014 |
Inmedia, s.r.o, Námesti SNP 11, Zvolen 960 01 |
|
|
|
26.03.2014 |
|
Faktúra |
f-92/2014
|
strava zamestnanci, uhradená 25.3.2014
|
777,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
Základná škola- školská jedálen, |
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
f-97/2014
|
čistiace potreby, urhadená 3.4.2014
|
52,78 |
s DPH |
objednávka č. 20/2014
|
o-20/2014
|
19.03.2014 |
GastroRex s.r.o. |
|
|
|
24.04.2014 |
|
Faktúra |
fp-52/2014
|
potraviny,uhradená 20.3.2014
|
353,69 |
s DPH |
zmluva
|
10/2014/10
|
18.03.2014 |
Inmedia, s.r.o, Námesti SNP 11, Zvolen 960 01 |
|
|
|
24.03.2014 |
|
Zmluva |
114/2014/52
|
Poskytnutie priestorov,ukončenie zmluvy 23.03.2014
|
236,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
Vlček SK, s.r.o. |
Libor Vlček |
|
|
18.03.2014 |
|
Zmluva |
115/2014/53
|
Poskytnutie priestorov,ukončenie zmluvy 23.03.2014
|
11,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
MO SRZ |
Ján Krupička |
|
|
18.03.2014 |