|
|
Faktúra |
fp-54/2013
|
potraviny,uhradená 17.4.2013
|
602,17 |
s DPH |
zmluva
|
5/2013
|
15.04.2013 |
Hispa SK s.r.o, Bancikovej 1/A, Bratislava 82103 |
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fp-53/2013
|
potraviny, uhradená 17.4.2013
|
749,08 |
s DPH |
zmluva
|
9/2013
|
12.04.2013 |
CHrien, spol. s.r.o. Lieskovská cesta 13,Zvolen |
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fp-52/2013
|
potraviny, uhradená 15.4.2013
|
607,28 |
s DPH |
zmluva
|
7/2013
|
12.04.2013 |
Romanec Pavo-Maso údeniny,Fraňa Kráľa 33/21,Žarnovica |
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fp-45/2013
|
potraviny, uhradedná 10.4.2013
|
150,50 |
s DPH |
zmluva
|
7/2013
|
03.04.2013 |
Romanec Pavo-Maso údeniny,Fraňa Kráľa 33/21,Žarnovica |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fp-46/2013
|
potravinym uhradená 10.4.2013
|
325,30 |
s DPH |
zmluva
|
6/2013
|
04.04.2013 |
Ing. Foltán Miloš, Pod Stránou 4709/20, Banská Bystrica |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
f-242/2013
|
požiarny a bezpečnostný technik, uhradená 7.8.2013
|
155,40 |
s DPH |
zmluva
|
15/2009
|
15.07.2013 |
Jozef Kasan, Cintorínska 10, Nová Baňa 968 01 |
|
|
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fp-42/2013
|
potraviny, uhradená 27.3.2013
|
448,57 |
s DPH |
zmluva
|
5/2013
|
26.03.2013 |
Hispa SK s.r.o, Bancikovej 1/A, Bratislava 82103 |
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fp-44/2013
|
potraviny, uhradené 27.3.2013
|
180,04 |
s DPH |
zmluva
|
6/2013
|
26.03.2013 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fp-43/2013
|
potraviny, uhradená 27.3.2013
|
432,02 |
s DPH |
zmluva
|
7/2013
|
26.03.2013 |
Romanec Pavo-Maso údeniny,Fraňa Kráľa 33/21,Žarnovica |
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
f-223/2013
|
kopírovanie doučtovanie II. štvrťrok, uhradená 7.8.2013
|
166,38 |
s DPH |
zmluva
|
61/2012
|
02.07.2013 |
Topico, s.r.o. Zvolenská cesta14,Banská Bystrica |
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
f-224/2013
|
kopírovanie-doúčtovanie II.štvrťrok , uhradená 7.8.2013
|
176,35 |
s DPH |
zmluva
|
2/2012
|
02.07.2013 |
Topico, s.r.o. Zvolenská cesta14,Banská Bystrica |
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
f-245/2013
|
Prenájom kopírovacieho stroja ,kopírovanie, uhradená 7.8.2013
|
183,90 |
s DPH |
zmluva
|
2/2012
|
18.07.2013 |
Topico, s.r.o. Zvolenská cesta14,Banská Bystrica |
|
|
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
f-261/2013
|
záloha elek.energia, uhradená 7.8.2013
|
223,00 |
s DPH |
zmluva
|
40/1/2013
|
06.08.2013 |
Stredoslovenska energetika, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
|
|
|
08.08.2013 |
|
|
Faktúra |
f-264/2013
|
záloha elek.energia, uhradená 7.8.2013
|
280,00 |
s DPH |
zmluva
|
40/1/2013
|
06.08.2013 |
Stredoslovenska energetika, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
|
|
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
f-265/2013
|
záloha elek.energia,uhradená 7.8.2013
|
665,00 |
s DPH |
zmluva
|
40/1/2012
|
06.08.2013 |
Stredoslovenska energetika, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
|
|
|
08.08.2013 |
|
|
Faktúra |
f-267/2013
|
telefony pevná linka, uhradená 7.8.2013
|
159,53 |
s DPH |
zmluva
|
23/2011
|
06.08.2013 |
Slovak Telecom, a.s |
|
|
|
08.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fp-56/2013
|
potraivny, uhradená 24.4.3012
|
555,40 |
s DPH |
zmluva
|
9/2013
|
22.04.2013 |
CHrien, spol. s.r.o. Lieskovská cesta 13,Zvolen |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
f-258/2013
|
teplo hlavná budova júl, uhradená 7.8.2013
|
1 490.36 |
s DPH |
zmluva
|
16/2011
|
06.08.2013 |
Zarnovicka energericka ,Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica |
|
|
|
08.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fp-6/2014
|
potraviny, uhradená 22.1.2014
|
986,72 |
s DPH |
zmluva
|
10/2014/10
|
15.01.2014 |
Inmedia, s.r.o, Námesti SNP 11, Zvolen 960 01 |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
fp-17/2014
|
potraviny, uhradená 31.1.2014
|
190,04 |
s DPH |
zmluva
|
290/2013/58
|
30.01.2014 |
Fructop, s.r.o. Ostratice 144, Trenčín |
|
|
|
14.02.2014 |